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房地产高管全程纳税答疑与涉税风险管理 为什么某地产企业土地增值税清算调整后节税1200万元? 为什么某地产企业经营方式调整后节税7600万元? 为什么某企业重新设计纳税方案后,税负从12.3%降至8%? 因为,这些企业的老总把纳税作为一种经营、一种赚钱方式来思考和运作,赚取了最直接经济利益。 房地产企业在拿地、建设、销售、持有、清盘、清算等环节中都存在纳税风险,都有一定的节税空间。您考虑税收、测算税负、做好税务规划了吗? 专题一:房地产企业全程纳税答疑与涉税风险管理 专题二:一个真实房地产企业税收筹划实施全程剖析 专题三:房地产高管全程票据涉税风险管控 沙龙特点 Characteristic 高端:董事长、总经理、副总经理、财务总监专享 权威:财税专家坐镇现场(税务官员/财税专家/知名机构专业人员) 实用:高端研讨,针对性解决财税疑难问题 安全:专家一对一,单独时段,单独咨询,私密会谈,安全节税 日程安排 Schedule 时间:2013年7月11—13日,11日全天报到,12-13日2天沙龙 地点:北 京 (会议前3天发报到通知与路线图) 沙龙内容 Topics 07月12日上午 房地产企业全程纳税答疑与涉税风险管理(一) 房地产企业在拿地、建设、销售、持有、清盘、清算等环节中都存在纳税风险。 07月12日下午 一个真实房地产企业税收筹划实施全程剖析 如何保障财务安全?如何实现阳光节税?一个真实房地产企业的税收筹划实施全程剖析。 07月12日晚上 晚宴与酒会:自由交流,信息、人脉共享 晚宴后客户一对一与专家私密会谈 如果会谈没有安排完,我们可以在07月13日上午再安排 07月13日上午 房地产企业全程纳税答疑与涉税风险管理(二) 房地产企业在拿地、建设、销售、持有、清盘、清算等环节中都存在纳税风险。 07月13日下午 房地产高管全程票据涉税风险管控 房地产开发全程票据管理技巧 07月13日下午 沙龙总结 拟解决问题 To solve the problem 第一阶段:取得土地阶段纳税答疑 1、涉税风险构成 (1)涉税风险简介 (2)税收风险的预测和控制以及预警值的建立 (3)涉税风险案例分析 2、不同土地取得方式涉及的税收问题 (1)招拍挂方式取得土地 (2)股权收购(投资)土地 (3)“BT”建设模式取得土地 (4)拆迁还建取得土地 (5)收入政府土地返还款的税收分析 第二阶段:开发建设阶段 1、开发成本核算内容涉税收分析; 2、关联方无息信贷的税收风险; 3、委托贷款、转贷、统借统还的税收分析; 4、违约金、定金、诚意金在各个税种之间的待遇有哪些不同 5、资本弱化相关的涉税分析; 6、利息费用资本化和费用化对所得税和土地增值税的影响差异; 7、费用归集对企业所得税与土地增值税的差异分析; 第三阶段:销售运营阶段 1、预售收入可否作为“三费”的计算基数?预售收入在预交申报表、年度申报表的技巧; 2、会计确认收入的条件温习 3、税法对于“完工”条件的规定 4、计税收入和计税成本的深度解析(房地产企业常见的难点、点问题) 5、精装修房屋的税收分析 6、价外费用在不同税种的税收待遇解析; 7、开发商品自用与销售的利弊分析; 8、销售退回的佣金支出如何税前扣除; 9、车库涉及的营业税、土地增值税、企业所得税、房产税等差异分析; 10、在建项目整体转让,能根据转让收入扣除土地成本或开发成本的差额计税吗? 11、售楼部相关费用归集对企业所得税、土地增值税影响。 12、甲供材税收分析 13、低价售房的税收风险分析 14、招待费、会议费、办公费、礼品、福利费、差费、广告费等费用的深度分析 第四阶段:清盘清算注销阶段 1、 挂账没有实际支付给股东股息是否征收个税? 2、 土地增值税在七种不同情况下的加计扣除分析 3、 各种不同的税种对票据的具体要求有哪些不同?合法有效的票据主要包括哪些内容? 4、 土地增值税确认收入时金额如何确定? 5、 “通知清算”后发生“成本差”如何税收处理?是否涉及“二次清算”? 6、 土地增值税清算时利息如何计算?企业所得税、营业税等方面又有何不同规定? 7、 土地增值税清算的条件解读 8、 土地增值税清算对象分析 9、 结合不同的案例,就土地增值税成本分摊方法进行深度分析(房地产企业常见的难点、点问题) 10、 股权转让、赠与的税收风险分析; 11、 增值额不超过20%向税务机关提供哪些资料? 12、 税前扣除的那件有哪四个? 价值所在 Value 1、与权威专家“私密会谈”,解决个性化纳税难题 2、指导房地产企业全程防范涉税风险 3、高管交流酒会,获取不可多得的人脉拓展渠道 4、房地产企业全程涉税票据风险管控 5、赠送阳光财税房地产智库丛书1本 参加高管财税顾问沙龙,让您掌控税收,助您事业更上一层楼! 沙龙专家 Expert 蔡老师 全国著名税收筹划实战专家,中央财经大学税务学院税务管理系主任,会计学博士,北京大学、清华大学、中山大学总裁班、CFO总监班特约培训讲师,资深财税管理顾问,被业界誉为“用第三种眼光看税收筹划”的专家,担任多家股份公司独立董事,担任多家房地产企业的税务顾问。 景老师 税务系统官员,多年税务稽查经验,参与国家税务系统多起房地产大案要案稽查。 张老师 中国人民大学博士,税收筹划实战专家。 徐老师 注册税务师,注册会计师,资深房地产税务顾问。 王老师 税务官员,房地产税务稽查专家,房地产纳税答疑专家。 黄老师 中国税务咨询师,房地产账务处理专家,参与编著《房地产企业税收筹划实战报告》、《房地产企业全程会计核算》等。 牛老师 中国税务咨询师,房地产清盘清算专家,参与多家房地产项目筹划方案的设计与运作,参与《房地产企业税收筹划实战报告》、《房地产企业土地增值税实战与案例精解》编著。 客户反馈 Feedback 1、广州某地产企业,参加高管财税顾问沙龙,现场提问,解决项目清算中的难题,一次性节税1600多万元,成功完成项目清盘。 2、北京某地产企业,参加高管财税顾问沙龙,与首席专家私密会谈,合理规划了合作建房的项目。 3、河北某地产企业,总经理与财务总监参加高管财税顾问沙龙后,现场与专家磋商,邀请专家到企业考察,并聘请阳光财税任其税务顾问。 4、云南某地产企业,聘请阳光财税为其税务顾问,量身定做《财税优化方案》,实现开发项目税负最小化,节省营业税、企业所得税共计6800万元…… 沙龙规则 Salon rules 1、为保证沙龙品质,每次限10家企业参加,额满转到下一期。 2、请参会企业提前准备疑难问题,以便解答。 3、非会员单位,每家企业8800元(限2人),超过2人,每人加收3800元。 会员单位,每家企业5800元(限2人),超过2人,每人加收1800元。 4、凡参会学员,请提前一周汇款并将问题提交到客服中心,以便专家提前研讨解答。名额有限,以汇款先后顺序安排答疑。
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