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[求助] 房地产简易办法征收,增值税申报表的填写 [复制链接]

  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-12 11:24
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2016-8-9 10:28:58 |显示全部楼层
    比如6月份预收账款40万元,3套房子,填了增值税预缴税款表,7月份中6月份中预收账款20万元的那套房子实现了收入,那应该怎么填增值税申报表,还有7月份新收到预收账款10万元,这个税款,是不是要填入附表四中?而6月份只填了增值税预缴税款表,是不是不对?
    九鼎财税

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-10-11 13:39
  • 签到天数: 1076 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-8-9 21:05:08 |显示全部楼层
    比较混乱,增值税体系实质上是对开票有规定,开了票就要缴税,预缴部分可以抵顶。实现收入部分在增值税只考虑开票与否即可

  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-12 11:24
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2016-8-10 09:40:48 |显示全部楼层
    你说的开票是指开预收账款的票吗?等于说一套实现销售收入只能用这套预交税款来抵减,是吗

  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-28 13:34
  • 签到天数: 1015 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-8-10 11:43:56 |显示全部楼层
    预收的就按百分之5缴了,方便核算啊

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-26 10:11
  • 签到天数: 210 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-8-11 15:07:17 |显示全部楼层
    征收期内申报7月报6月,8月报7月的。

  • TA的每日心情
    开心
    前天 09:15
  • 签到天数: 2070 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-8-18 17:57:50 |显示全部楼层
    预收按3%预缴税,外省的选0税率开发票,本省的不用发开票,直接按预收的房款按3%预缴,待开票时再抵减。

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-7-25 09:26
  • 签到天数: 71 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-8-24 16:51:37 |显示全部楼层
    我这边也是8月申报7月份预收账款3%的预缴税款,到柜台操作,同时填附表四

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