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1#
发表于 2010-12-11 11:04:49 |只看该作者 |倒序浏览
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九鼎财税

  • TA的每日心情
    开心
    2014-1-9 11:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    2#
    发表于 2010-12-11 16:49:00 |只看该作者
    按预收的房款入账,对于没有付完的房款,不用做分录,待以后按实际交付入账。
    比如说收客户房款20万,合同金额50万。那么会计分录:借:银行存款(或现金)  贷:预收账款——房款
    至于剩下的30万,等以后月份实际收到时再做同样的分录

  • TA的每日心情
    开心
    2014-1-9 11:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    3#
    发表于 2010-12-11 16:50:38 |只看该作者
    确认收入,是在房款全部付清,到地税开具房屋销售发票后,再确认收入。借:预收账款——房款  贷:主营业务收入——(住宅或商铺)

  • TA的每日心情
    开心
    2014-1-9 11:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    4#
    发表于 2010-12-11 16:53:06 |只看该作者

    回复 1# 的帖子

    报税时,是按当月预收账款为基数进行计算申报的。
    平时工程部门所发生的一切开发成本,是当月结转的。

  • TA的每日心情
    开心
    2014-1-9 11:24
  • 签到天数: 18 天

    [LV.4]偶尔看看III

    5#
    发表于 2010-12-11 16:54:22 |只看该作者
    本人也是进房地产行业没多久,如果回答的不对,望见谅!

  • TA的每日心情
    开心
    2014-10-22 16:12
  • 签到天数: 19 天

    [LV.4]偶尔看看III

    6#
    发表于 2010-12-11 17:45:25 |只看该作者
    开发成本应该是在项目完工后,结转到开发产品,不是当月结转

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