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[求助] 前期误提主营业务税金及附加现在怎样做帐务处理 [复制链接]

该用户从未签到

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1#
发表于 2009-7-27 16:59:08 |只看该作者 |倒序浏览
我公司08年至今一直为预售阶段,上缴的税金应在"应交税金"的借方,但我误处理:
借:主营业务税金及附加
贷:应交税金-应交营业税
            -应交土地增值税
            -应交城建税
缴税时:
借:应交税金-应交营业税
            -应交土地增值税
            -应交城建税
贷:银行存款
现在要开发票了,应怎样纠正以前的错误?请指教
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九鼎财税

  • TA的每日心情
    郁闷
    2011-11-28 13:56
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2009-7-27 17:02:16 |只看该作者
    个人认为:不用调整,开发票了,按发票金额减去预缴金额缴税。

  • TA的每日心情
    奋斗
    2012-1-30 08:17
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2009-7-27 17:13:40 |只看该作者

    求助

    我是新手。公司承建的医院住院大楼是否是按房地产开发会计进行核算?请求高手指点。谢谢

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-28 10:15
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

    4#
    发表于 2009-7-27 19:15:41 |只看该作者
    可以做一笔调整凭证,冲回以前的凭证

    因为预缴的税金是可以扣除的,所以对以前年度的所得税计算是没有影响的

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2009-7-27 21:10:30 |只看该作者

    视同提前交税

    不用改分录吧。按确认后的收入算税扣除已预交的税就行了啊。

    公司承建的医院住院大楼是否是按房地产开发会计进行核算?
    问题的关键是,这个大楼是自用还是商用,还是合建,还是怎么的?
    可以看下报建资料来认定。

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