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我公司在05年成立时,实收资本600万,其中甲某实收资本为306万元,有10万货币,296万实物(房屋);乙某实收资本为294万元,全部是实物。直到现在房屋一直未过户到公司名下。当时评估时固定资产溢价151700元。我当时做帐,
借:银行存款 10万
固定资产 605.17万元
贷:实收资本---甲 306万
---乙 294万
资本公积 15.17万
08年12月份,我公司决定对此房屋进行开发做酒店式公寓,于是,我便把固定资产605.17万元调到开发成本。
借:开发成本 -房屋开发 605.17万
贷:固定资产 605.17万
这个月,公司决定增资,便找代理公司帮融资办理增资事宜,增资1900万元,另外在把原来实物590万置换成货币出资 ,增资后实收资本为2500万元人民币,支付给代理公司14万元的费用。
代理公司2490万元进入公司验资帐户后,第二天从帐上分别划给四家公司。
请问:现在我这样做帐务处理,对不对?
1.冲原来做的帐
借:实收资本---甲某 296万
----乙某 294万
资本公积 15.17万 (请问这个资本公积冲到是否准确?)
贷:开发成本 605.17万
2、增资时做帐 借:银行存款 2490万
贷:实收资本---甲 1265万
---乙 1225万
请问大家,上面这样做对不对?然后资金从帐上划走,我就挂其他应收款----某某公司,但2490万一下子分四个公司划走,金额都在600左右,请问,这些往来我接下来该怎么处理,?? |
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