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标题: 给职工报销取暖费5000元,如何做账? [打印本页]

作者: liaohai    时间: 2014-12-17 15:03
标题: 给职工报销取暖费5000元,如何做账?
甲房地产开发有限公司给员工报销了5000元取暖费,1、取得取暖费发票时,借:应付职工薪酬-福利费  5000   贷:库存现金; 月末末分配 :借:管理费用-福利费 5000  贷:应付职工薪酬-福利费  5000   
2、还是在收到取暖费发票时:借:管理费用-福利费 5000  贷:库存现金  5000
请问各位老师,1和2哪个正确?

作者: kent29391909    时间: 2014-12-17 16:38
有用的。
作者: 图兰朵    时间: 2014-12-17 17:10
这个还要纳入薪酬缴纳个税哟。
作者: 有一点糊涂    时间: 2014-12-17 17:57
学习一下!
作者: wubo8311    时间: 2014-12-18 08:25
应该计入应付职工薪酬里面,月底在转管理费用
作者: cyh692539045    时间: 2014-12-18 10:43
学习学习学习学习学习
作者: blct123    时间: 2014-12-18 15:37
都可以,结果相同
作者: wpjmymm    时间: 2014-12-18 17:26
只要税务不纠结那种都可以
作者: 大渔渔    时间: 2014-12-19 11:43
应付职工薪酬-福利费  5000   贷:库存现金;或银行存款。月末结转 借:管理费用-福利费5000;贷:应付职工薪酬-福利费  5000 。
作者: 蓝兔子    时间: 2014-12-24 06:32
1正式,并入计算个税
作者: cff940502    时间: 2014-12-24 08:05
两个都可以




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