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[求助] 关于工程结算收入的问题 [复制链接]

该用户从未签到

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1#
发表于 2008-12-18 17:03:45 |只看该作者 |倒序浏览
各位大大阿,小弟求助一下阿
    俺们建筑公司原来财务不规范,几个项目其实工程款已收足,但是账上的预收款的只有一点点,比如说一个工程开票收入是600,但是我预收款只有100多万,其实钱是都收回来了,现在要做结算,我把发票入账,入主营业务收入600,只能把预收的100多结转掉,那余下来的数怎么办,难道挂应收款,那以后应收款怎么消化,应收款挂几百万也很难看,现在很愁阿,主要我们是所得税预缴,预缴看预收款,所以现在不能把预收款做上去,所以预收款只能按照原来的那么一点点,不知道如何处理了,求各位大大给点意见。小弟感激不尽
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九鼎财税

该用户从未签到

2#
发表于 2008-12-19 08:09:31 |只看该作者
怎么没有人顶一下阿,只有自己顶自己了

该用户从未签到

3#
发表于 2008-12-25 16:32:30 |只看该作者
1,600万已开票,应按照600万作为主营业务收入
2,开票事若所得税已带征,就不用再管,若没有,最终要按利润总额去算所得税
3,开发票与应收帐款没关系,例
借:主营业务成本500
借:工程施工--毛利100
贷:主营业务收入600     关键是要有足够的发票入成本
4,应收账款的确定与建设方的结算有关
借:应收账款
代:工程结算
5,钱已收了,但是没有到财务入账,也只能挂账了

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