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楼主: juneqz
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[求助] 从新开始…… [复制链接]

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-28 10:15
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

    11#
    发表于 2012-2-11 16:51:43 |只看该作者
    juneqz 发表于 2012-2-11 16:37
    已经经明确下来,3、4月份所支付的款项,按拆借处理,开始补提之前的利息。
    在研究怎么处理这笔分录的时候 ...

    建议:股东之间的资金往来拆解最好通过公司名义来进行,不要通过有关联关系的个人进行,个人利息税负过高。

    房地产公司支付土地款计入开发成本,取得土地出让金票据时间作为入账时间

    土地不要进行摊销,借款费用计提可以资本化,如未能取得正式发票则无法列支

    点评

    谢谢版主。 这样的话,3、4月支付款项的时候 借:预付账款--国土局 贷:其它应付款——XX 拿到出让金票据的时候 借:开发成本-土地出让金 贷:预付账款--国土局 这样的分录可行吗? 还是直接在支付的时  详情 回复 发表于 2012-2-11 17:09

  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-11-27 16:47
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

    12#
    发表于 2012-2-11 17:09:27 |只看该作者
    银河飞雪 发表于 2012-2-11 16:51
    建议:股东之间的资金往来拆解最好通过公司名义来进行,不要通过有关联关系的个人进行,个人利息税负过高 ...

    谢谢版主。
    这样的话,3、4月支付款项的时候
    借:预付账款--国土局
    贷:其它应付款——XX

    拿到出让金票据的时候
    借:开发成本-土地出让金
    贷:预付账款--国土局

    这样的分录可行吗?

    还是直接在支付的时候借:开发成本 贷:其它应付款?

  • TA的每日心情
    开心
    2015-9-24 09:49
  • 签到天数: 61 天

    [LV.6]常住居民II

    13#
    发表于 2012-2-12 11:01:30 |只看该作者
    我也是新手,学习了。支持一下。
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