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[原创] 急,谁帮帮我 [复制链接]

该用户从未签到

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1#
发表于 2011-5-9 00:19:05 |只看该作者 |倒序浏览
我在上个月做了这样一个分录,公司是预售没有收到按揭款时直接开发票了

借:预收帐款
     应收账款
贷:主营业务收入
在本月收到按揭款时该怎么做会计分录:
我上个月的应收账款未计提税金,本月如何做分录提税金?
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九鼎财税

  • TA的每日心情
    奋斗
    2013-6-21 12:02
  • 签到天数: 348 天

    [LV.8]以坛为家I

    2#
    发表于 2011-5-9 09:41:07 |只看该作者
    借:银行存款
    贷:应收账示


    借:应交税金
    贷:银行存款

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2011-5-11 20:10:05 |只看该作者
    这个会计分录没反映到预收账款吧?

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2011-5-16 14:02:37 |只看该作者
    应收账款 和预收账款 一般只写一个。所以只要写下面的分录就可以了:
    借:银行存款
       贷:预收账款

    借:应交税金
       贷:银行存款

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