TA的每日心情 | 郁闷 2013-1-6 14:53 |
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签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
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1.想请问一下,我们现在开发的土地为兼并集体企业而来,是棚改项目,原来的会计在收到拆迁补偿费时做的分录是借:银行存款 贷:其他应收款,我感觉这样做不对,拆迁款收到后还得支付老百姓的动迁费呢,怎么放到应收上了?但具体应该用哪个科目还不确定,如果是后来支付给老百姓的当时就该挂到其他应付款上,结果钱也用了,这笔款项始终在其他应收款--兼并的单位名账上挂着,以后如何处理?
2.回迁安置房应该走什么科目? |
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