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[会计] 跨月开发票应如何进行账务处理 [复制链接]

  • TA的每日心情
    开心
    2011-10-20 13:53
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

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    1#
    发表于 2008-5-15 12:22:46 |只看该作者 |倒序浏览
    公司在经营中有这种情况:
    本月销售产品,并将货物发到客户单位,但是发票却要在下月开,甚至还在再以后的月度开,那么销售收入是应在开发票的月份确认入账,还是在产品实际出库月入账?
    如何进行账务处理?
    如果本月销售产品,下月开票的话,可以等开票后再做帐。
    如果本月销售,要等好几个月在开票的话,可以这样处理:
    1、收到销售货款,发票未开。
    借:银行存款
    贷:预收账款
    2、开发票后
    借:预收账款
    贷:主营业务收入
    贷:应交税金--增值税(销项税额)
    现在这种情况普遍存在,不过你的出库单一定要改成开票月日期
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