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楼主: 银河飞雪
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四金的会计处理 [复制链接]

  • TA的每日心情
    开心
    2014-5-20 20:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    221#
    发表于 2009-4-6 00:49:30 |只看该作者
    gggggggggggggggg

    该用户从未签到

    222#
    发表于 2009-4-7 21:42:00 |只看该作者

    学习一下!

    楼主辛苦了,谢过!

    该用户从未签到

    223#
    发表于 2009-4-8 19:36:06 |只看该作者

    回复 1# 的帖子

    学习学习学习学习学习学习学习学习

    该用户从未签到

    224#
    发表于 2009-4-28 15:35:50 |只看该作者
    学习一下,谢谢楼主

    该用户从未签到

    225#
    发表于 2009-4-28 18:51:53 |只看该作者
    怎么这里看什么都要回贴???

    该用户从未签到

    226#
    发表于 2009-4-28 19:00:50 |只看该作者
    好像不对吧?第二个分录:
    借:应付工资
    借:其他应付款-养老保险费(负数)
    贷:银行存款
    这四金不就在账上挂着了?
    我这么做:
    提取时:
    借:管理费用-养老保险(公司部分)
                 失业保险(公司部分)
                 医疗保险(公司部分)
                 住房公积金(公司部分)
    其他应收款-职工(个人部分)
    贷:其他应付款-社保基金
                   医保基金
                   失业保险基金
                   住房公积金
    从工资中收回的
    借:应付工资
    贷:其他应收款-职工(个人部分)
    交纳时:
    借:其他应付款-社保基金
                 医保基金
                 失业保险基金
                  住房公积金
    贷:银行存款

  • TA的每日心情
    开心
    2013-1-23 00:16
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    227#
    发表于 2009-4-28 22:06:27 |只看该作者
    我也想请教一下。

    该用户从未签到

    228#
    发表于 2009-4-30 16:10:53 |只看该作者
    看看,学习一下,谢谢楼主
    来自房地产会计网www.fdckj.com,地址:http://www.fdckj.com/viewthread.php?tid=266

    该用户从未签到

    229#
    发表于 2009-4-30 22:50:05 |只看该作者
    好的,回复,可以看了吗?

    该用户从未签到

    230#
    发表于 2009-4-30 23:02:03 |只看该作者
    这样做行不?

    1、先按实际发放工资入账:
    借:应付工资
       贷:银行存款
       贷:管理费用--养老保险
                   --医疗保险
                   --失业保险等  

    2、缴纳各项保险时:
      借: 管理费用--养老保险
                   --医疗保险
                   --失业保险等
            贷:银行存款
    3、月末或季末按工资余额结转:
      借:管理费用
        贷:应付工资

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