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[已解决] 预付账款的账务处理 [复制链接]

该用户从未签到

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1#
发表于 2009-6-2 09:28:01 |只看该作者 |倒序浏览
有个预付账款的账务问题想请教大家,请大家不要见笑。
1.找A公司印刷一批印刷品,合同金额为10000元,第一次预付款5000元,只有收据没有发票。我做账   借:预付账款-A公司5000   贷:现金5000.业务完成后付余款5000元,商家开发票10000元。我做账  借:预付账款-A  5000  贷:现金5000    同时做一笔 借:销售费用 10000  贷:预付账款--A10000.我们经理看了账说我做错了。但我觉得不错,这样做我查账方便,一查就知道这笔业务发生的金额是10000元。她说来发票付余款应该这样做 借:销售费用10000    贷:现金5000    预付账款5000   我觉得她做的也没错,但她说我的错了,因为发票金额为10000元,我做的第二份凭证借贷发生额为15000元,这种说法对吗?我不明白为什么要看借贷发生额?
2.和B公司有一个合同总金额为20000,分二次付款,第一次没发票付款10000元我做账借:预付账款-B10000   贷:现金10000  第二次全额发票来了,但没付款我做账借:销售费用 20000  贷:预付账款-B20000,这样预付账款是贷方余额10000元,表示我们欠B公司10000元,但我们经理又说我做错了,她说应该这样做 借:销售费用20000  贷:预付账款10000  应付账款10000,我觉得没必要这么麻烦,一个商家又设预付,又设应付的,但她说本来就是应付,不然为什么有个预付科目,又有个应付科目。她也是会计出身的,所以我不知道我的对不对,只好求助了。

[ 本帖最后由 最后的倾诉 于 2009-6-8 15:44 编辑 ]
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九鼎财税

  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-13 20:44
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    2#
    发表于 2009-6-2 09:50:50 |只看该作者
    你们经理说的是正确的

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2009-6-2 11:22:51 |只看该作者

    回复 1# 的帖子

    经理说的是正确的,按他说的做,但预付不多的,可以将预付放在应付账款核算。

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-18 10:12
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    4#
    发表于 2009-6-2 12:51:17 |只看该作者
    我也认为经理说的是正确的

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2009-6-8 15:31:15 |只看该作者
    我已经按经理的重新做了。

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