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楼主: 银河飞雪
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餐饮酒店行业会计税务处理全攻略【精】 [复制链接]

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-28 10:15
  • 签到天数: 85 天

    [LV.6]常住居民II

    11#
    发表于 2009-2-15 21:11:03 |只看该作者

    利润管理制度

    1、年初时总经理室下达各部门的利润指标和经营指标,各部门必须按计划完成。遇特殊情况影响任务完成时,必须说明原因,取得总经理批准后,才能核减指标。
    2、经酒店平衡下达的各部门费用开支额或费用水平,各部门务必用于扩大营业额,争取资金周转次数的增加来降低费用水平,不得突破酒店下达的费用额。
    3、各部门使用的原材料和出售商品的购进,必须事前做出计划,确定合理的库存和购进适销对路的商品,防止资金积压。
    4、各部门应缴酒店财务部的利润,不得迟于月后十天。
    5、各部门应负责利润的明细核算,根据有关凭证,正确计算销售收入、成本、费用、税金及利润。

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-28 10:15
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    [LV.6]常住居民II

    12#
    发表于 2009-2-15 21:15:14 |只看该作者

    营业收入、利润及分配管理制度

    1、确认营业收入,必须以酒店各项服务已经提供,同时已经收回相应的足额价款或取得收取价款的合法证据为标志。
    2、营业收入按实际价款计算,发生的各种折扣、回扣冲减当期营业收入。各级领导应严格按规定的折扣权限签单。需对外付出佣金的,应由经办部门以书面报告的形式向主管领导请示,经同意再报经总经理批准后,方可支付,如需代领,代领人应由主管领导认定。
    3、酒店的一切营业性收入均需经财务部收入账核算,各收银点当日收到现金、支票、信用卡消费单等票据经夜间核算员核准后,于次日上午应全部上交财务部;各营业部门预收的包餐、包房定金在及时如数上交财务部。
    4、营业收 入应按照配比的原则记账,与同期发生的营业成本、营业费用、营业税金及管理费用、财务费用一起反映,预收的房租等应按预付期分期计入当期营业收入中。
    5、严格按照国家法令计提各项税金、基金,并按时纳税 。
    6、酒店的利润总额计算公为:
    利润=营业收入+投资净收益+营业外收入-营业税金-营业成本-营业费用-管理费用-营业外支出-汇总损失
    (1)营业外收入包括:固定资产盘盈和出售净收益、罚款净收入、礼品折价收入、因债权人原因确实无法支付的应付款项及其他收入;
    (2)营业外支出包括:固定资产盘亏和毁损、报废、出售净损失、赔偿金、违约金、罚款、捐赠以及其他支出。
    7、按照公司规定,全年应上交的利润按年计划数分四个季度预交,到年终结算时经年审后,再多抵少补,保证全年计划数。
    8、酒店每年交纳所得税后的利润,按照旅游财务制度的规定,依下列顺序分配:
    (1)支付各项税金的滞纳金、罚金和被没收的财物损失;
    (2)弥补上一年的亏损;
    (3)按公司和酒店总经理室规定的比例,提取法定盈余公积金和公益金;
    (4)按公司规定的金额,上交 未分配利润。
    9、酒店的公益金只能用于职工住房的购建、集体福利设施支出等项开支,且预先应通过总经理批准。

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-28 10:15
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    [LV.6]常住居民II

    13#
    发表于 2009-2-15 21:15:51 |只看该作者

    收银机使用制度

    1、酒店商品柜台设置收银机付款,记录商品销售金额,汇总商品销售总金额,监督核对商品销售情况;
    2、出售的商品都必须将金额输入收银机,按日销售汇总,总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符;
    3、每日缴款时,必须把日销售总额打出,然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符,如果有差错,要立即查清楚;
    4、在使用收银机时,不能将收银机作为计算器使用,随便其他数字输入或做其他计算,如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符,由当班营业员负责。

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    开心
    2023-11-28 10:15
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    [LV.6]常住居民II

    14#
    发表于 2009-2-15 21:16:17 |只看该作者

    收银处早班操作制度

    1、主要处理酒店客人退房手续;
    2、接到客人的房间钥匙,认清房号,准确、清楚地电话通知管家部的楼层服务员该房退房,管家部员工接到电话后尽快检查房间;
    3、准备好客帐单,给客人查核是否正确,该步骤完成时,楼层服务员必须知会房间检查结果,如有无客房酒吧消费、短缺物品等,为互相监督,收银员应记下楼层服务员的工号记在客人登记表上,楼层服务员也记录下收银员的工号;
    4、客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后,收银处方可收款,收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收;
    5、付款、帐单附在登记表后面,以备日后查帐核对;
    6、为避免走数,应核对当班单据是正确,以及时发现错单、漏单;
    7、下班前打印出客人押金余额报表,检查客人押金余额是否足够,对押金不足的要列出名单以便中班追收押金。

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    开心
    2023-11-28 10:15
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    [LV.6]常住居民II

    15#
    发表于 2009-2-15 21:16:39 |只看该作者

    收银处中班操作制度

    1、负责收取新入住客人的押金,注意客人登记表上的人住天数,保证收足押金;
    2、追收早班列出欠款客人的押金,晚上10时仍未交押金的交大堂副经理协助追收;
    3、检查信用卡止付黑名单,发现黑名单或者信用卡账户上无款的客人,应及时通知客人改以其他方式付款,如不能解决则交给大堂副经理处理;
    4、下班前打印出客人押金额,以备核查。

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    2023-11-28 10:15
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    [LV.6]常住居民II

    16#
    发表于 2009-2-15 21:16:57 |只看该作者

    收银处晚班操作制度

    1、负责核对当天的所有单据是否正确,如有错误应立即改正。
    2、应与接待处核对所有出租房间数、房号、房租。
    3、制作报表:
    (1)会计科目活动简表
    (2)会计科目明细报表
    (3)房间出租报表
    (4)夜间核数报表
    4、制作缴款单,按单缴款,不得长款、短款。
    5、夜间核对过房租、清洗电脑后,做好夜间核数。
    6、每次交接班应该交接清楚款账等事项,并在交接簿上作简明的工作情况记录,交办本班未完之事。

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    17#
    发表于 2009-2-15 21:17:13 |只看该作者

    收银处结账管理制度

    1、应辨别收取现金的真伪,唱付唱收,防止出现不必要的争执。
    2、信用卡必须核对卡主签名,签名应与卡上原有的签名相同,信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。
    3、收取支票应注意以下两点:
    (1)对好印鉴,印鉴不模糊,不过底线,并且有开户行名称;
    (2)限额、签发日期等。

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    2023-11-28 10:15
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    18#
    发表于 2009-2-15 21:18:23 |只看该作者

    收银处员工管理制度

    1、热情有礼,吐字清晰,唱收唱付,将找款递给顾客,不允许扔、摔、甩、丢等;
    2、严禁套取外汇、外币;
    3、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;
    4、严禁收半日租或全日租而不计入营业收入;
    5、严禁打非工作电话,不准长时间接私人电话;
    6、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;
    7、不得以白条冲款账;
    8、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿;
    9、下班时做好交接班工作。

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    2023-11-28 10:15
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    19#
    发表于 2009-2-15 21:18:43 |只看该作者

    信用卡使用管理制度

    1、接收信用卡时,核对清楚信用卡是否是本商场可以使用的信用卡;
    2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。如果信用卡过期或未到期,应委婉告诉客人此卡不能接受使用;
    3、核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码,如查出此卡号码在“止付名单”上,就要扣留此信用卡。并将该卡交回发卡银行;
    4、注意金额的限制。每种信用卡都有最高使用限额。如果购买商品金额超过此信用卡的最高金额时必须联系发卡中心,取回授权号码;
    5、核查完毕,按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求,填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求,认真填写,字迹清楚,做到准确无误;
    6、票据填写完后,请持卡人签名,认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样,可以请顾客出示护照(身份证明)核实。如果是冒充签名使用信用卡,应扣留信用卡;
    7、票据填写完毕,将“持卡人留存”联撕下交回顾客;
    8、未按信用卡使用原则去做,造成的经济损失由经手人负责。

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    20#
    发表于 2009-2-15 21:19:05 |只看该作者

    旅行支票使用管理制度

    1、客人到商场购买商品,可以使用旅行支票,但不接受私人支票。
    2、检查旅行支票:
    (1)旅行支票具有一定面额;
    (2)支票正同上方签名处已留持票人的签名;
    (3)支票在灯光下有折光反映,票面有凹凸花纹。
    3、接受前,请持票人当面在支票下方签名,否则,支票无效,并与上方已留签名核对是否相符。
    4、如对签名有疑义,可请持票人在支票背面再次签名核对。
    5、请客人出示护照,核对护照姓名与支票上签名是否相符,并把护照国籍、号码抄录在支票北面。同时婉请客人留下地址。
    6、对旅行支票真伪有怀疑,应请银行兑换 处鉴定。
    7、对于外币旅行支票,银行要收取贴息。
    8、当支票实际价值不于所购商品价值时,应以现钞退回差额。
    9、请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的缴款数,并注明何种货币和买入价。

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