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1#
发表于 2009-12-31 14:41:57 |只看该作者 |正序浏览
大家好,首先我把我公司的大概情况简述一下。我们是挂靠的一家国企,那家公司收取我们管理费税金,我们的一切资金全部走这个公司,现在开发商给我们拨了一笔款,我做的帐是借:应收账款贷:工程结算,我想知道月末了我如何处理,应作那些帐务,税金,收入,成本如何结转!!!!多谢了给位!!急等!!!!!
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    [LV.3]偶尔看看II

    2#
    发表于 2009-12-31 15:04:54 |只看该作者
    不好弄啊,兄弟.因你公司是挂靠,相当于是该国营公司的分支机构,分支机构是不独立核算的,税收是不应由你单位做帐务处理的.

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