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[求助] 计算所得税时,没有收入,招待费怎么处理? [复制链接]

  • TA的每日心情
    郁闷
    2013-10-31 10:32
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2009-11-21 10:22:07 |只看该作者 |正序浏览

    业务招待费的税前扣除限额是营业收入的千分之五,百分之四十调增,没有取得预售年度发生的招待费先累计,到了预售年度再按规定调增,具体怎么操作?是不结转招待费,还是按月结转,没收入的时候全部调增,有了收入再按比例计算?
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    九鼎财税

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2009-11-23 14:37:17 |只看该作者
    先进入长期待摊费用,在有了营业收入后摊入

  • TA的每日心情
    慵懒
    2013-9-23 12:52
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    2#
    发表于 2009-11-21 11:47:54 |只看该作者
    去年会计师事务所做税审时,因为我们公司没有收入,全部调增了! 这一点税法\国税发[2009]31号文上没有明确!!可能是有意避开的

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