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[转贴] 会计处理小窍门 [复制链接]

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-21 11:07
  • 签到天数: 94 天

    [LV.6]常住居民II

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2010-4-7 06:54:54 |只看该作者 |倒序浏览
    在日常会计处理中,要注意运用一些技巧,避免造成虚增发生额,账表不符的现象。
          一是在发生会计科目运用错误,进行更正时,不能直接对冲,应采用红字冲回原分录,再重新编制分录。

        如,某月将管理费用1000元错列营业费用,进行更正时,不宜

         借:营业费用 1000元,

          贷:管理费用 1000元,

          这样会导致虚增发生额。必须先

           借:管理费用    —1000元

        贷:银行存款  -1000元,再

         借:营业费用 1000元

          贷:银行存款 1000元。

        二是在编制利润表时,不能直接按账面累计发生额填列。

          如管理费用,某月结转前借方发生额200000元,贷方发生额1200元。期末结转利润时,

        借:本年利润  198800元

        贷:管理费用 198800元

         结转后,账面反映本月的累计发生额为借、贷方均为200000元。

         填列利润表时,管理费用应是198800元。不能填200000元。否则会造成利润表上的利润与账面利润不符的假象。
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    九鼎财税

  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-21 14:26
  • 签到天数: 142 天

    [LV.7]常住居民III

    2#
    发表于 2010-4-7 09:38:45 |只看该作者
    谢谢楼主的分享,学习了

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2010-8-12 11:44:54 |只看该作者
    谢谢楼主,这个很有用啊,学习了

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-9 17:33
  • 签到天数: 126 天

    [LV.7]常住居民III

    4#
    发表于 2010-8-12 11:54:35 |只看该作者
    谢谢楼主,这些细节是要注意的

  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-25 15:36
  • 签到天数: 1052 天

    [LV.10]以坛为家III

    5#
    发表于 2010-8-15 10:58:34 |只看该作者
    恩。。一些实际经验值得学习
    谢谢

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2010-8-19 09:22:36 |只看该作者
    不错,学习学习学习------------

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2010-8-19 09:26:57 |只看该作者
    恩。。一些实际经验值得学习
    谢谢

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