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标题: 暂估成本 [打印本页]

作者: 舞之精灵    时间: 2015-1-22 09:22
标题: 暂估成本
一期已经完工我也暂估了成本,那如果发票以后陆续的到,我该怎么做凭证呢,也陆续的冲掉原来暂估的么,赐教

作者: 银河飞雪    时间: 2015-1-22 09:42
暂估工程款时计入应付工程款,发票收到后冲应付工程款,如果不足,应重新补提
作者: syrzzl    时间: 2015-1-22 09:43
本帖最后由 syrzzl 于 2015-1-22 09:45 编辑

暂估成本,一般做预提费用,发票进账冲预提。1、借:开发成本**
   贷:预提费用**
2、借:预提费用**
     贷:应付账款**
或者
借:预提费用**
   开发成本**
贷:应付账款**


作者: 索马    时间: 2015-1-22 14:09
学习一下
作者: 古早人    时间: 2015-1-23 11:48
收到发票付款时,先冲销预提,再按成本归属入开发成本。
作者: 胡新强    时间: 2015-1-23 11:53
学习了
作者: heavenrain22    时间: 2015-1-24 11:20
学习了
作者: 舞之精灵    时间: 2015-1-29 09:00
十分感谢大家的精彩回答,真的受益匪浅
作者: 财务匪兵    时间: 2015-1-29 17:40
首先考虑暂估过程,应根据合同值来,凭证部分DR 预提 CR 应付账款,以预结算结转完工产品
作者: 小_-敏_-子    时间: 2015-3-28 23:12
直接冲应付账款即可~




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