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标题: 建筑公司账务处理 [打印本页]

作者: giasv    时间: 2012-9-4 17:14
标题: 建筑公司账务处理
我们是一家建筑公司,开发公司预付了我们110万的工程款,这里我们做:借:银存 110W  贷:预收账款 110W,我们用这100万支付了钢筋费,这里我们是  借:工程施工-合同成本-材料费-钢筋 100W  贷:银存 100W,现在我们开建安发票给开发公司税收10万做:借:应交税金—各种税  10W     贷:银存   10W    这样做有漏什么吗?要不要做  工程结算 ?工程没完只是先开部分建安发票。
作者: 柳之    时间: 2012-9-5 09:01
分录作的是这样的,建筑公司可按进度每月工程结算、但与收款是两回事。
作者: giasv    时间: 2012-9-5 10:05
我等工程完了再一次性做工程结算可以?
作者: LJL51618    时间: 2012-9-5 13:19
giasv 发表于 2012-9-5 10:05
我等工程完了再一次性做工程结算可以?

最少在年度末要按工程进度进行结算
作者: 与太阳同行    时间: 2012-9-5 15:23
想知道答案,大家知道的赶快说说吧





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