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标题: 所得税清算招待费调增处理? [打印本页]

作者: 辽宁-乡音    时间: 2011-12-4 20:52
标题: 所得税清算招待费调增处理?
本帖最后由 辽宁-乡音 于 2011-12-5 19:41 编辑

请问:所得税清算对于招待费超支而调增的利润会计分录 怎么做啊?
作者: 财务匪兵    时间: 2011-12-4 22:05
不做哦。。。。
作者: 天地一沙鸥    时间: 2011-12-4 23:01
两码事,账该怎么处理还是怎么处理,税该怎么交还是怎么交
作者: wpjmymm    时间: 2011-12-5 00:35
只调所得税申报表,账面不用调啊
作者: fywzlyh    时间: 2011-12-5 08:30
账上不要调的吧
作者: 1120971696    时间: 2011-12-5 09:09
不调账面
作者: 甜蜜    时间: 2011-12-5 09:23
不用调帐面的吧,只在申报表中调增
作者: 一杯茶    时间: 2011-12-5 09:44
调表不调账,看业楼主对基本问题没弄清楚。
作者: 小汝    时间: 2011-12-5 10:21
是啊,所得税汇算清缴时所做的调整是不做会计分录的,也是就调表不调账。
作者: 掀风鼓浪    时间: 2011-12-5 11:31
楼主一定要清楚,会计的帐和税是不同的概念。帐是由会计准则来规定的,而税由各种税法、条例来确定。所得税纳税调增调减的,你不需要调账的。
作者: 闫厉    时间: 2011-12-14 18:34
所得税调增的业务招待费是永久性差异,不用做分录。调表不调账




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