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标题: 施工企业账务处理 [打印本页]

作者: giasv    时间: 2013-9-4 21:53
标题: 施工企业账务处理
我们是施工企业,接个工程1000万,现在的成本是600万,现在开了300万的建安发票给建设单位,并收到300万的工程款,工程跨年,到年底成本是800万,这个怎么做账,税费先不管。
收到钱;借:银存  300W    贷:应收  300W  

以开出去的发票记账联做  
借:应收  300W   贷:工程结算  300W





那我现在怎么结转成本?是不结转,等到年底一次按比例结转?

作者: 2396513586    时间: 2013-9-6 09:36
按完工百分法进行了结转
作者: giasv    时间: 2013-9-13 10:33
2396513586 发表于 2013-9-6 09:36
按完工百分法进行了结转

可以具体点吗?怎么算,怎么结转?是就结转300收入的成本?还是以现在的实际成本来计算收入?
作者: 楼颖颖    时间: 2013-9-29 13:47
新手上路,多多学习!
作者: zhp298    时间: 2013-10-9 14:02
学习下下
作者: 小苦    时间: 2013-10-10 16:40
你可以看一下企业会计的相关内容
作者: clc    时间: 2013-12-17 14:02
按完工百分比法进行结转




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