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标题: 用友练习实务操作流程 [打印本页]

作者: 勇者无敌    时间: 2011-6-5 21:11
标题: 用友练习实务操作流程
用友练习实务操作流程
一、系统管理
1、开始—用友ERP
U8---系统服务----系统管理(用户:admin注册)
2、权限—用户:新增用户(只需填入用户编码及用户名)
3、账套——建议:创立帐套(账套号、路径、启用期间账套一但建立不能再修改;行业性质必须修改为2007新会计制度科目;会计主管必须指定为001;编码方案中会计科目应加上4个2;启用总账,时间应为2007年01月01日)
4、权限—权限(分别设置权限:主管已在建账时指定为账套主管所以现在不能授权了,指定会计,并选中应授权账套,点击“修改”—展开总帐,展开凭证勾凭证处理及期末,UFO报表;出纳分别勾总帐凭证中的出纳签字及出纳)
二、账套初始化:
1. 开始—用友ERP
U8----财务会计-----总帐 (001登录) 设置---会计科目(按编辑中的指定科目,现金总账科目选中“库存现金”、银行总账科目选中“银行存款”,增加期初余额表中有科目编码的会计科目)
2、选项(单击凭证,选中出纳签字)
3、凭证类别(收(借方必有)---付(贷方必有)-----转(凭证必无1001,1002)
4、结算方式(是否票据核算应打勾)
5、期初余额(然后试算是否平衡)
三、填制凭证(更换操作员:点击系统重注册003登录)
1.凭证----填制凭证(注意修改时间,凭证录入中只能录入最末级科目)
三、审核凭证及期末处理
1、系统重注册出纳(002)---财务会计----出纳签字-----成批出纳签字
2、系统重注册001登录----审核凭证(全部审核)---记帐1月份
3、系统重注册会计(003)登录---期末-----转帐定义-------期间损益(凭证类别----转帐凭证,利润科目—4103)-----转帐生成----期间损益结转(类型(收入),点击全选—确定生成凭证,时间改为月份的最后一天,保存,退出;支出重复一遍)
4、系统重注册001(主管)登录---凭证---审核凭证---记帐1月份损益凭证---结帐----记帐2月份
5、系统重注册003登录(时间改2月份的日期进入)---期末-----转帐生成----期间损益结转类型(收入),点击全选—确定生成凭证,时间改为月份的最后一天,保存,退出;支出重复一遍
6、系统重注册001(主管)---凭证---审核凭证---记帐(2月份损益凭证)---结帐----记帐(3月份凭证)
7、系统重注册003(时间以3月份的日期进入),期末—转帐生成----期间损益结转(类型(收入),点击全选—确定生成凭证,时间改为月份的最后一天,保存,退出;支出重复一遍)
8、系统重注册001(主管)---凭证---审核凭证---记帐(最后一月份不需要结帐)
四、查帐(001不需要关闭,以003会计身份进入:开始—用友ERP
U8----财务会计—UFO报表)
1.从系统中的UFO报表中进入---新建---格式表尺寸(6行3列)---划线(网线)---单元格属性点“,”)
2.打开主管中的帐表---科目帐(余额表)---查询1(或2、3)月份,把数字填入余额表中
3.新建---格式----报表模版(点击07年会计科目)---财务报表(资产负债表)----删除单位名称----点击数据—关键字设置(将A3单元格设置为单位名称关键字)----存货单元格----公式单元《年初数,选取一小段函数复制-粘贴(两遍),把数字改为5001,5101,期末数(同)---末分配利润(复制粘贴,一个就可以,数字改为4103---点击左下角格式转换到数据模式(点击否)----数据—录入(单位名称)---改时间(改为最后一天)点击是,计算完成另存为资产负债表1月
4.录入2月份,点击重算,另存为资产负债表2月;录入三月份,重算,另存为资产负债表3月
5.新建----格式---利润表----单位(否)----数据录入,分别录入1,2,3月份,并保存,可以关闭系统
五、出纳银行对账
1.002进入对帐---总帐---出纳---银行对帐期初(方向改为(贷),进行期初余额修改)---银行对帐单---银行对帐----对帐(勾结算方式,时间改到最后)---余额调节表(查表)----核销银行帐

作者: 刘志岗    时间: 2011-6-6 08:27
少啊,请您继续发送完整内容,期待中!
作者: 波音公司    时间: 2012-5-21 13:35
没了???




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