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标题: 请教大家一个关于预付款的问题 [打印本页]

作者: 青青陌上桑    时间: 2009-1-9 15:00
标题: 请教大家一个关于预付款的问题
我们单位付给各单位的预付款项,财务总监都让挂到应收帐款下,然后发票开来后再结转,结果有一些单位挂得很乱,我觉得应该是挂在预付帐款下,不知道各位怎么看?
作者: 严肃    时间: 2009-1-9 15:45
你们财务总监挂应收账款肯定是错的,单位在销售产品(原材料)等情况下,销售已实现尚没收到买方货款,沿未收的款项挂“应收账款”;对支付的部分工程(材料)款或记入预付账款或记入应付账款的借方。
作者: 严肃    时间: 2009-1-9 15:48
刚才输错一个字:“沿未收的款项”应为"尚未收的款项"。
作者: 青青陌上桑    时间: 2009-1-9 16:02
我也是这样认为的,但是别的会计说挂应收帐款可以,我觉得怎么看怎么别扭
作者: 水手    时间: 2009-1-12 12:22
少量的可以这么挂,太多了最好单拿出来账看这乱
作者: 渴望学习    时间: 2009-1-12 22:30
你公司这样做,在i税务上是否还有别的解释?
作者: 晨夜    时间: 2009-1-13 11:31
操作上都是挂预付账款,挂应收账款没有理由与道理.
作者: 青青陌上桑    时间: 2009-1-13 12:55
谢谢大家.在这里一起和大家探讨知识是一件很高兴的事.
作者: 悠游    时间: 2009-1-13 18:21
我都是挂预付,这样能很直观地看到付款情况
作者: 房产财税    时间: 2009-1-15 13:10
少量的可以,但是感觉你们应该不少,所以你的想法是对的确!




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