原帖由 阿斯兰 于 2008-11-30 11:07 发表 大家误解楼主的意思了 如果是企业的增值税应税事项,应该都可以用取得的进项发票去抵扣 如果是非增值税事项,那肯定是不行的,因为缴纳已经不是增值税了