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标题: 这笔帐分录要怎么做? [打印本页]

作者: 家有一宝贝    时间: 2008-11-28 12:06
标题: 这笔帐分录要怎么做?
付工程款共1000万,抵扣掉借款500万,扣掉100万材料费,实付400万,我这笔分录要怎么做呢?
作者: 风月无边    时间: 2008-11-28 12:11
借:开发成本   1000
    贷:其他应收款   500
             库存材料     100
             银行存款        400
作者: tjzjy1101    时间: 2008-11-28 12:41
不知你借款和付材料费时怎么做的账
作者: 家有一宝贝    时间: 2008-11-28 13:22
以前借款一直做在其他应收款-XX单位的,材料款是由于建筑公司没有付给卖材料的公司,所以我们扣下这笔钱,等建筑公司付清了,我们再把这笔扣款还给建筑公司,以前没有做过帐。
作者: 银河飞雪    时间: 2008-11-28 13:25
那只能做应付账款-应付工程款-**建筑公司
作者: 家有一宝贝    时间: 2008-11-28 14:57
谢谢啦!嘿嘿!刚转行做会计感觉会计这个工作好烦啊!
作者: 舞动的雪花    时间: 2008-11-28 15:00
借:开发成本   1000
    贷:其他应收款             500
     贷:   应付帐款(建筑公司)     100
     贷:   银行存款               400
作者: 威海本溪人    时间: 2009-3-21 12:43
同意楼上的观点
作者: zznina    时间: 2014-6-25 11:00
学习学习看看
作者: zznina    时间: 2014-6-25 11:03
问一下,那代付的材料费是给第三方的是否要有三方协议才能走账




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