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标题: 写字楼自用工程为结算账务如何处理 [打印本页]

作者: Q群实录    时间: 2014-5-10 16:31
标题: 写字楼自用工程为结算账务如何处理
老师,请教一下:当项目未结算,但税局又要求将写字楼部分转入固定资产,分录应该怎样做才比较合理?

作者: 凿齿    时间: 2014-5-12 11:58
税务局要求转固,你就转固啊?就算他提要求,你也打算遵从,你也要找到自己转固的理由,比如:该部分已达到预计可使用的条件。

具体金额,可以按计划造价或者其它你认为合理的成本价格转固。未来结算后再调整。
借 固定资产  贷 开发产品

一旦转固,就等于是项目完工了。就应结算完工成本确认收入了。这个要注意哦。
作者: 长青树    时间: 2014-5-12 22:34
学习学习,谢市长楼主1
作者: 长青树    时间: 2014-5-12 22:34
学习学习,谢市长楼主1
作者: 塞外愚翁    时间: 2014-6-10 08:13
有了竣工决算和验收报告才可以转。
分录如下:

借:固定资产----写字楼
贷:在建工程




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