房地产会计网
标题:
关于一张600万建筑发票的账务处理
[打印本页]
作者:
猫不吃鱼丸
时间:
2013-4-11 10:36
标题:
关于一张600万建筑发票的账务处理
本帖最后由 猫不吃鱼丸 于 2013-4-11 14:19 编辑
公司刚开业不久,正在筹建时期,会计账务比较简单,所以对于我这个菜鸟来说都是在摸索阶段,希望各位大侠们不吝赐教,万分感谢!!
公司购地后,一直在做各种平整土地的工程,发生的各种费用都是一张白条入账,挂在预付账款上,金额至今大概有220万。咨询了一下总公司的老会计,老会计说等到时候开了建安票,预付账款的费用再一起转到成本去。
最近老板找了一个建筑公司准备了各种资料,做了一份总分包合同,总额是1600万。昨天去税局开了600万的建筑业发票,打算余下的1000万下次再开。
请问:
这600万的发票应当如何入账呢?
预付账款上的220万是否可以通过此发票转到开发成本科目中,如果是的话,是否应该这样做:
借:开发成本 220
贷:预付账款 220
借:开发成本 380
贷:其他应付款 380 (公司资金不够)
但总觉得这样很奇怪。。。。望前辈们指点迷津!
作者:
LJL51618
时间:
2013-4-11 12:50
后面应该是
借:开发成本 380
贷:应付帐款 380
作者:
老年使者
时间:
2013-4-11 13:08
借:开发成本600万
贷:预付帐款220万
应付帐款380万
作者:
猫不吃鱼丸
时间:
2013-4-11 14:18
非常感谢楼上的朋友,太谢谢了
作者:
许家铭
时间:
2013-4-11 22:08
多看看会计书,要慢慢的读。
作者:
别了温哥华
时间:
2013-4-12 08:45
学习过了
作者:
regalhotel
时间:
2013-4-12 09:54
别了温哥华 发表于 2013-4-12 08:45
学习过了
学习学习
作者:
caisufen8866
时间:
2013-4-12 11:01
学习过了
作者:
gxbshg
时间:
2013-4-12 20:31
慢慢来,我也是在这个网站学到不少东西的
作者:
骆驼祥子
时间:
2013-4-16 15:35
很好,学习了
作者:
漂流部落
时间:
2013-4-16 15:43
多咨询总公司的老会计就好了。呵呵
欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/)
Powered by Discuz! X3.3