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标题: 关于一张600万建筑发票的账务处理 [打印本页]

作者: 猫不吃鱼丸    时间: 2013-4-11 10:36
标题: 关于一张600万建筑发票的账务处理
本帖最后由 猫不吃鱼丸 于 2013-4-11 14:19 编辑

公司刚开业不久,正在筹建时期,会计账务比较简单,所以对于我这个菜鸟来说都是在摸索阶段,希望各位大侠们不吝赐教,万分感谢!!


公司购地后,一直在做各种平整土地的工程,发生的各种费用都是一张白条入账,挂在预付账款上,金额至今大概有220万。咨询了一下总公司的老会计,老会计说等到时候开了建安票,预付账款的费用再一起转到成本去。

最近老板找了一个建筑公司准备了各种资料,做了一份总分包合同,总额是1600万。昨天去税局开了600万的建筑业发票,打算余下的1000万下次再开。

请问:

这600万的发票应当如何入账呢?

预付账款上的220万是否可以通过此发票转到开发成本科目中,如果是的话,是否应该这样做:

借:开发成本 220
   贷:预付账款 220

借:开发成本 380
   贷:其他应付款 380 (公司资金不够)


但总觉得这样很奇怪。。。。望前辈们指点迷津!
作者: LJL51618    时间: 2013-4-11 12:50
后面应该是
借:开发成本 380
   贷:应付帐款 380
作者: 老年使者    时间: 2013-4-11 13:08
借:开发成本600万
  贷:预付帐款220万
      应付帐款380万
作者: 猫不吃鱼丸    时间: 2013-4-11 14:18
非常感谢楼上的朋友,太谢谢了
作者: 许家铭    时间: 2013-4-11 22:08
多看看会计书,要慢慢的读。
作者: 别了温哥华    时间: 2013-4-12 08:45
学习过了
作者: regalhotel    时间: 2013-4-12 09:54
别了温哥华 发表于 2013-4-12 08:45
学习过了

学习学习
作者: caisufen8866    时间: 2013-4-12 11:01
学习过了
作者: gxbshg    时间: 2013-4-12 20:31
慢慢来,我也是在这个网站学到不少东西的
作者: 骆驼祥子    时间: 2013-4-16 15:35
很好,学习了
作者: 漂流部落    时间: 2013-4-16 15:43
多咨询总公司的老会计就好了。呵呵




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