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标题: 业主收据换发票时的会计分录如何做,理由? [打印本页]

作者: 岁月静好    时间: 2012-10-16 11:40
标题: 业主收据换发票时的会计分录如何做,理由?
一、业主交款时开收据:诚意金   借:银存,贷:其他应付
                                       其他款     借:银存  贷:预收

二、业主收据换发票时:1、借:预收 红字  贷:预收蓝字(理由:如果结转收入就要结转成本,而现在成本未知)
                                      2、借:预收  贷:收入


问题:请教业主收据换发票时分录如何做,理由?

作者: 别了温哥华    时间: 2012-10-16 13:50
支持一下
作者: 财务匪兵    时间: 2012-10-16 14:45
思考的好,呵呵
可以在预收中设置一下,预收-发票,把开发票的用一级科目设置,方便归集
作者: 财务匪兵    时间: 2012-10-16 14:45
鼓励这样的提问,提出自己的思考
作者: 春天好    时间: 2012-10-16 15:14
现在所有预售都要开发票,分录-预收账款,税金预交。
作者: 别了温哥华    时间: 2012-10-18 16:44
学习一下
作者: 一片青草    时间: 2012-10-25 10:26
学习一下啦
作者: wolfe0971show    时间: 2014-12-18 15:30
谢谢,学习了




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