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标题: 施工方账务问题 [打印本页]

作者: giasv    时间: 2012-10-10 08:52
标题: 施工方账务问题
施工方的账务,开发商先给了800W,我们做:借:银存 800W   贷:预收 800W,这800W分别是人工200W,材料500W,间接费用100W,我们做:借:工程施工—合同成本—人工费 200W       —材料  500W     —间接费用  100W   待:银存  800W。我前面这样做对吗?现在又开票开了1000W给开发公司,现在我要怎么做账?是不是要把工程施工结转到工程结算上来呢?工程还没结束只是做了部分。

作者: 日升    时间: 2012-10-10 09:11
不需要,你们先开发票给开发商只是先交税,但是相应的工程结算没完成,不能转到工程结算科目。
作者: giasv    时间: 2012-10-11 10:04
日升 发表于 2012-10-10 09:11
不需要,你们先开发票给开发商只是先交税,但是相应的工程结算没完成,不能转到工程结算科目。

那我现在就做个应交税金,其他的都和原来一样做?





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