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标题: 与乙方清算时甲供材多入账问题 [打印本页]

作者: huangcui    时间: 2012-6-28 14:49
标题: 与乙方清算时甲供材多入账问题
       我公司在购买甲供材时,取得发票并入账进成本,与建筑方(乙方)决算时,乙方把剩余发票开给我公司,其中包含了原我公司购买的、已经入成本的甲供材款,这样就导致我公司多进成本了,现在我公司怎样调平多进甲供材的成本呢?哪位高人指点下,并告诉账务处理。
作者: 清远    时间: 2012-6-28 16:28
调账!
作者: 游斌国    时间: 2012-6-29 09:41
路过,学习
作者: fhjt2010    时间: 2012-6-29 10:48
调帐吧,不能重复
作者: 与太阳同行    时间: 2012-6-29 11:40
学习了一下
作者: nihao123456    时间: 2012-7-5 13:01
只进建筑成本啊
作者: lb700610    时间: 2012-9-7 15:32
借:预付账款—工程款,贷:开发成本。




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