房地产会计网
标题:
请教个问题。关于预付账款转开发成本呢的
[打印本页]
作者:
icobio
时间:
2012-2-14 08:50
标题:
请教个问题。关于预付账款转开发成本呢的
我2011年11月份支付了一笔工程款。账务处理是 借:预付账款 贷:银行村存款
但是我2012年2月份才收到这笔工程发票。 但是发票开票日期是2011年11月份。
我跨年从预付账款转入开发成本。应该无问题吧
作者:
ncwdd
时间:
2012-2-14 09:11
没问题。因为你付款时没有合法有效凭据(建安发票),当然就不能入开发成本,只有你拿到了这张建安发票才能计入开发成本。其实不管是去年11月份还是今年2月计入开发成本,都不影响当期损益(除非你去年末结转过销售成本)。
作者:
fywzlyh
时间:
2012-2-14 10:16
同意楼上
作者:
ly87673815
时间:
2012-2-14 11:08
没有问题。
作者:
甜蜜
时间:
2012-2-14 15:44
未结转过销售成本应该没问题吧
作者:
tienan2002
时间:
2012-2-15 10:52
是不是把结算书放在后面再转成本比较好呢
作者:
人在远疆
时间:
2012-2-15 15:17
你问是意思是2011年11月的发票,到2012年来入账会不会有问题吧
作者:
南昌琪
时间:
2012-2-17 09:40
没问题
作者:
王娜1980
时间:
2012-2-17 11:43
没问题
作者:
风清月圆
时间:
2012-7-24 09:45
应该不行吧,发票日期是2011年的
作者:
tienan2002
时间:
2012-7-24 10:33
问题不在于预付款,而在于成本预提,第一年就应当预提成本
欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/)
Powered by Discuz! X3.3