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标题: 用电预交款如何做账 [打印本页]

作者: xlmlwj1314    时间: 2012-2-11 11:23
标题: 用电预交款如何做账
我房开公司交给电力公司一笔施工场地临时用电预交款31000元,未取得发票。
一个月后电力公司开来用电发票30000元,这个电是由打桩公司所用。
之后打桩公司把30000元电费打给我们公司。
这三个会计分录该如何处理??(注明:我们公司只是垫付,具体由谁用的电就该由谁付)
谢谢!!

作者: 银河飞雪    时间: 2012-2-11 16:56
预交 其他应收款
开来发票 开发成本
收回  冲销开发成本
作者: fywzlyh    时间: 2012-2-12 11:31
顶一下
作者: zsonic213    时间: 2012-2-12 18:26
一般工地上临时用电,都是一个总表几家单位一起用
预交 其他应收款-电力公司
开来发票 附上施工单位确认分摊交割单,转到其他应收款-施工单位
在付工程款的时候把电费扣除掉
如果施工单位要电费发票,可以把电费发票复印件和交割单复印件给他,他是可以凭这个入成本的。
如果有你单位有物业资质也可以直接入成本。
作者: 刘芬芬    时间: 2012-2-12 22:22
我想看
作者: xlmlwj1314    时间: 2012-2-13 08:31
zsonic213 发表于 2012-2-12 18:26
一般工地上临时用电,都是一个总表几家单位一起用
预交 其他应收款-电力公司
开来发票 附上施工单位确认分 ...

谢谢!!!




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