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标题: 日常费用报销制度 [打印本页]

作者: Q群实录    时间: 2011-5-22 08:50
标题: 日常费用报销制度
日常费用报销制度
日常费用:主要包括差旅费、通讯费、员工住房及伙食误餐费 、行政费用、业务招待费、咨询费、薪酬福利费等。

(一)费用报销的一般规定

1、 报销费用时必须填写“费用报销单”,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,附上所有的原始发票或单据,并签署自己的名字。若费用的发生有共同参与人的,由职务较高的人员申请,共同参与人平级的,由主办人(费用负担部门员工)申请。

2、 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、无法看清楚发票金额、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。发票上商品名称原则上不能开统称,开统称的需附有出货单、电脑小票或其他能充分说明各商品明细、单价、数量、金额的单据。

3、 所有单据要按费分担部门、项目、性质(如差旅费、招待费、办公费)分类、分次、分页粘贴填制;所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,尤其是费用金额,要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。粘贴要求整齐、美观。所有需报销的各种原始单据,必须在单据所填日期的一个月内报销。凡有电脑小票费用须提供与发票一致的电脑小票。

4、办公用品的购置由办公室按计划统一购买,并建立实物台帐,详细登记办公用品的进、出情况。报销办公用品必须有正式发票,并附有供货单位公章的出货单或电脑小票。
办公用品实行谁用谁领,构成低值易耗品的在离职时需交回办公室保管。

5、 对各种报销单据,财务部必须进行审核,对不符合报销规定的单据,财务应要求更换。无法更换的,财务可拒绝报销。

(二)报销及审批流程

报销程序:经办人 → 部门经理→ 财务室会计复核→ 总经理→ 出纳付款。

1、 经办人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”送交本部门负责人审查无异议后,签字或盖章。

2、 经办人将取得经过本部门负责人审批签署后的“费用报销单”或“采购申请单”和相关凭证的原件送交会计进行复核,会计应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性,合理性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。总经理对费用的真实性进行审查和审批。

3、 经办人取得审批齐全的“费用报销单”或“采购申请单”后,应立即送交财务部由会计填制会计凭证,出纳根据凭证支付资金,出纳应对“费用报销单或“采购申请单”进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、所附发票是否齐全、合法,审批手续是否齐备。出纳在审核无误后方能付款。
作者: 杨汉林    时间: 2011-5-22 09:03
挺实际的!值得学习!
作者: 小小会    时间: 2011-5-22 10:16
貌似是我整理的制度A
作者: 闫厉    时间: 2012-1-20 13:45
不错学习
作者: robinxoo    时间: 2012-1-20 18:04
刚接触房地产会计,多加学习
作者: HNKJR    时间: 2012-3-31 20:26
值得学习。
作者: 武昂    时间: 2015-6-25 14:08
好好学习
作者: wubo8311    时间: 2015-6-25 17:35
好好学习
作者: wubo8311    时间: 2015-6-25 17:37
好好学习
作者: tienan2002    时间: 2015-7-1 07:17
学习一下啊
作者: 19801975    时间: 2015-10-20 14:11
好多值得借鉴的
作者: zcfxing    时间: 2015-11-29 10:12
谢谢分享




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