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标题: 请教预付工程款问题 [打印本页]

作者: 王新263    时间: 2008-6-8 13:58
标题: 请教预付工程款问题
预付施工单位100元,其中扣电费10元,罚款10,实际支付80元,应该怎样做分录啊?谢谢朋友们
作者: 银河飞雪    时间: 2008-6-8 14:01
借:预付账款   100
贷:其他应收款(或者开发成本) 10
        营业外收入   10
       银行存款     80
作者: 小葵    时间: 2010-9-6 22:29
和站长的意见一样,水电费应该是由开发商先支付,计了其他应收款-施工单位
作者: 天地一沙鸥    时间: 2010-9-6 22:49
多学一点,使自己更充实。
作者: 错落的黄昏    时间: 2010-9-6 23:56
标题: 回复 4# 的帖子
电费挂往来,然后让施工方开工程款发票
作者: 大胖宝宝呀    时间: 2010-9-7 08:35
支持站长 有些单位是预付的时候就来相应的工程款发票 走的预付 然后结转的时候没票
作者: 李薛呈    时间: 2010-9-7 11:00
标题: 这样做
借 预付账款  100
   贷  其他应收款 ---施工队电费  10
        其他应付款-----罚款   10(以后想办法把它支出去不就行了吗,省的缴税了)
      银行存款             80
作者: 和谐三亚    时间: 2010-9-7 14:28
标题: 回复 7# 的帖子
同意这种做法,记入营业外收入10元,没有必要
作者: 晨曦菊xjq    时间: 2010-9-7 14:32
支持站长银河飞雪做的分录,这是财务要求的正确帐务处理方法
作者: 晨曦菊xjq    时间: 2010-9-7 14:33
只是在实际工作中,很多人都为了避免税务查帐交税直接冲销了成本
作者: 柏拉图    时间: 2010-9-7 14:41
支持站长的意见,努力学习
作者: 露珠儿    时间: 2010-9-7 21:11
支持正确的会计处理方法,冲成本和做收入结果是一样要交税的,要树立正确的纳税
理念
作者: mengxiang    时间: 2010-9-7 21:24
学习了      学习了
作者: 枫之恋    时间: 2012-5-30 16:52
学习咯~~~~~~~~~




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