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标题: 09年度“开发成本”已结转完!今年又发生了,咋办? [打印本页]

作者: 李会5288    时间: 2010-2-10 17:30
标题: 09年度“开发成本”已结转完!今年又发生了,咋办?
网友新年好!
     我们公司开发项目按规定09年底结转“销售收入”和“开发成本”。可是今年元月份又付了去年漏付的项目工程设计费2万元,发票是2010年元月份的(09年该笔款没预提)。这笔款该如何正确入账呢?
     1、进“以前年度损益调整”科目,调减09年度的“应纳所得额”。
     2、进本年度“损益”!
          以上分录哪个正确(应是税务机关认可的)?
                                   谢谢!请大家参与!
作者: 风月无边    时间: 2010-2-10 22:17
调整以前年度损益处理为宜
作者: zxl800810    时间: 2010-2-11 08:58
因为本来就应该去年计提,所以应该通过以前年度损益调整来进行。
作者: yt215    时间: 2010-2-11 19:30
权责发生的原则,
作者: 王佳佳    时间: 2010-3-7 20:35
进入以前年度损益调整




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