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标题:
09年度“开发成本”已结转完!今年又发生了,咋办?
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作者:
李会5288
时间:
2010-2-10 17:30
标题:
09年度“开发成本”已结转完!今年又发生了,咋办?
网友新年好!
我们公司开发项目按规定09年底结转“销售收入”和“开发成本”。可是今年元月份又付了去年漏付的项目工程设计费2万元,发票是2010年元月份的(09年该笔款没预提)。这笔款该如何正确入账呢?
1、进“以前年度损益调整”科目,调减09年度的“应纳所得额”。
2、进本年度“损益”!
以上分录哪个正确(应是税务机关认可的)?
谢谢!请大家参与!
作者:
风月无边
时间:
2010-2-10 22:17
调整以前年度损益处理为宜
作者:
zxl800810
时间:
2010-2-11 08:58
因为本来就应该去年计提,所以应该通过以前年度损益调整来进行。
作者:
yt215
时间:
2010-2-11 19:30
权责发生的原则,
作者:
王佳佳
时间:
2010-3-7 20:35
进入以前年度损益调整
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