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标题: 请各们帮忙做做,让我参考核对 [打印本页]

作者: 小葡萄    时间: 2008-1-9 11:42
标题: 请各们帮忙做做,让我参考核对
我们是房地产公司,我有以下问题想请教各位,希望各位能在百忙之中帮帮忙,谢谢:
1、一张建设局开发的票(建筑地方高等教育),钱已付
2、一张浙江省水泥专项资金专用票据(预收)写着散装水泥,钱已付
3、一张浙江省新型墙体材料专项资金专用票据(预收)写着墙体材料专项资金预收款,钱已付
4、支付销售中心装璜工程款
5、支付围墙工程款
6、销售中心购买的食品(食用油)
7、工程人员报销差旅费,销售人员报销差旅费
作者: lwm天赐    时间: 2008-1-9 14:51
1\借:其它应交款   贷:银行存款
2、借:预付帐款    贷:银行存款
3、借:预付帐款    贷:银行存款
4、借:固定资产(开发成本)   贷:银行存款

5、借:开发成本   贷:银行存款
6、借:销售费用   贷:现金
7、借:开发成本或开发间接费用  贷:其它应收款  借:销售费用  贷:其它应收款
好像是地方保护主义政策
不知道对不对,请老师及前辈们指教 。  
作者: xiaofengcpa    时间: 2008-1-10 17:00
1-3项,个人认为应根据相关行政收缴费文件是如何规定来处理。如果将来返还给企业是有条件的,那么在没确定之前最好能进成本,将来附合退还条件时,预以退回时,再冲减成本。将来一定退还的,应挂在往来核算。
作者: rongziyue    时间: 2013-1-31 09:56
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