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标题: 预收帐款问题(急) [打印本页]

作者: 黑山小妖    时间: 2009-9-17 20:27
标题: 预收帐款问题(急)
我公司三月份预售楼房:
一 买方交购房定金(三月份只给买方开了收据,而且入帐了)当时做的分录为:
    借:银行存款
       贷:预收帐款
二 六月份买方一次性全部把剩余购房款交清,我们给他开了正式发票(包含三月份交的定金)。因为还不能转为收入,我们现在不知道该如何做这个会计分录?
作者: 黑山小妖    时间: 2009-9-17 20:36
一  三月份开收据时:我们入帐分录为:
       借:银行存款     100 000
            贷: 预收帐款 100 000
二  六月份买方又交200 000,补齐房款。我们给他开了30万的正式票。因为还不能转为收入,现在我们不知道该如何做此会计分录?
作者: 阿斯兰    时间: 2009-9-17 20:38
一般在交付的时候才开具正式的购房发票的

交房之前都是收据,或者是预售款发票
作者: 阿斯兰    时间: 2009-9-17 20:38
你公司的这种情况,即使开了发票,也不能确认收入的,还是得挂在预收账款

因为开发产品还没有移交给业主
作者: 黑山小妖    时间: 2009-9-17 21:00
那我们就直接:
   借:银行存款  200 000
       贷:预收帐款  200 000
这样行吗? 关键是还有三月份就收了人家300 000购房款,六月份才给人家开了个300 000的发票,这种情况怎么办呀?已经没有差额了?我们问我们单地其他房地产公司会计,他们说他们直接分录:

     借:预收帐款300 000
            贷:预收帐款 300 000
我们总认为这样不太好,请大家指导一下,谢谢了
作者: czcandy    时间: 2009-9-18 08:04
现在预收帐款的贷方总额应该是你实际收到的房款,当你在交付转正式房款发票时,再做
借:预收帐款
  贷:主营业务收入
作者: 林伟雄    时间: 2009-9-21 15:09
我们这里一般还没作为收入的暂时不开发票,开收据挂列预收款,等交房时再开发票,
分录  借:银行200000.00   贷:预收帐款200000.00
交房时   借:预收帐款300000.00     贷:营业收入300000.00
作者: 怡雪飘飘    时间: 2009-10-6 23:53
我们这里是等交接凭证出来,才开具正式发票,平时收到的房款多开收据。




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