房地产会计网
标题:
开发成本结转问题
[打印本页]
作者:
清风茶语
时间:
2009-8-11 10:52
标题:
开发成本结转问题
本月项目完工开具售房发票,工程发票等还没入齐,成本结转是否可以先从开发成本里转出开具售房发票的金额,等所得税汇算清缴时再调整?先谢谢各位了
作者:
银河飞雪
时间:
2009-8-11 12:18
预提尚未取得发票部分的开发成本,转入开发产品科目
再相应结转已经开具售房发票部分房屋的成本,所得税汇算清缴的时候只能按照新31号文规定的预提率税前扣除,需要纳税调整
作者:
杨豆豆
时间:
2009-8-11 13:17
标题:
回复
站长知道的就是多
作者:
清风茶语
时间:
2009-8-11 16:50
标题:
麻烦站长解答
开发成本累计入1200万元,建筑工程发票还差1000多万没入账,开发成本不预提,我如果本月开具发票100万元,合作方会计要求这样做分录是否允许?
借:开发产品 93.4万元 (100万元-100万元*6%)
贷:开发成本 93.4万元
借:主营业务成本 93.4万元
贷:开发产品 93.4万元
作者:
韩冰冰
时间:
2012-6-9 09:35
学习了
作者:
依兰日记
时间:
2012-7-9 11:49
我也有同样问题,谢谢站长指点,学习了
欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/)
Powered by Discuz! X3.3