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标题:
预付账款的账务处理
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作者:
最后的倾诉
时间:
2009-6-2 09:28
标题:
预付账款的账务处理
有个预付账款的账务问题想请教大家,请大家不要见笑。
1.找A公司印刷一批印刷品,合同金额为10000元,第一次预付款5000元,只有收据没有发票。我做账 借:预付账款-A公司5000 贷:现金5000.业务完成后付余款5000元,商家开发票10000元。我做账 借:预付账款-A 5000 贷:现金5000 同时做一笔 借:销售费用 10000 贷:预付账款--A10000.我们经理看了账说我做错了。但我觉得不错,这样做我查账方便,一查就知道这笔业务发生的金额是10000元。她说来发票付余款应该这样做 借:销售费用10000 贷:现金5000 预付账款5000 我觉得她做的也没错,但她说我的错了,因为发票金额为10000元,我做的第二份凭证借贷发生额为15000元,这种说法对吗?我不明白为什么要看借贷发生额?
2.和B公司有一个合同总金额为20000,分二次付款,第一次没发票付款10000元我做账借:预付账款-B10000 贷:现金10000 第二次全额发票来了,但没付款我做账借:销售费用 20000 贷:预付账款-B20000,这样预付账款是贷方余额10000元,表示我们欠B公司10000元,但我们经理又说我做错了,她说应该这样做 借:销售费用20000 贷:预付账款10000 应付账款10000,我觉得没必要这么麻烦,一个商家又设预付,又设应付的,但她说本来就是应付,不然为什么有个预付科目,又有个应付科目。她也是会计出身的,所以我不知道我的对不对,只好求助了。
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本帖最后由 最后的倾诉 于 2009-6-8 15:44 编辑
]
作者:
由龙剑
时间:
2009-6-2 09:50
你们经理说的是正确的
作者:
jjjzwz
时间:
2009-6-2 11:22
标题:
回复 1# 的帖子
经理说的是正确的,按他说的做,但预付不多的,可以将预付放在应付账款核算。
作者:
联合社团
时间:
2009-6-2 12:51
我也认为经理说的是正确的
作者:
最后的倾诉
时间:
2009-6-8 15:31
我已经按经理的重新做了。
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