由龙剑 发表于 2009-10-23 15:46:58

跨月做账的问题

各位老师:我公司是私有企业,老板是出纳,到现在九月份的账还没有报,他说到十月份底两个月的账一起做,不再做九月份的账,直接跳到十月份。我启用的是总账和固定资产两个模块,是不是现在就不做任何凭证将九月份两个模块进行结账。具体怎样操作?请赐教。
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