风月无边 发表于 2009-10-13 20:25:41

某公司财务支款及报销办法

一、目的:为了使财务支款及报销流程明晰化、规范化。
二、范围:适用于总部、分公司、各部门。
三、支款办法
⒈支款范围
商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用品、花卉等)、固定资产采购(包括汽车、电脑、打印机、办公家具等)、图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、零星支出等)。
⒉支款凭证
支款时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审批单、出差申请审批表及其他相应资料。
3.支款流程
⑴支款人填写借款单或报销单,经部门经理签认后,送财务负责领导、公司领导进行签核,至出纳员处领款,交财务中心会计账务处理。
⑵流程图
支款人→部门经理→财务总监→财务顾问→公司领导→出纳员→会计
4.特别规定
(1)员工因公出差可以借差旅费。由出差人填写“借款单”,注明出差地点、时限、事由,并由部门主管批准,人力资源部备案,由财务中心批准,到出纳处办理借款。
(2)出差较为频繁(如外围业务员)及业务费较多(如分公司经理),可采用定额备用金方式。其中分公司经理、品牌经理不超过1000元,外围业务员不超过800元,当其岗位变动时或年终放假时扣回。
(3)当月连续几次出差,在上次借款未还清的,不予再借款。试用期不足一月人员单独出差,不予借差旅费。特殊情况经部门主管同意可借不超过本人半个月的工资。
(4)借款人员终结事务,在报销时扣回借款,当时不能扣回的,在本月开资时就借款总额一并扣回。
(5)大额借款(达到3000元)需经总经理批准。
四、报销办法
1、差旅费报销办法
(1)员工出差交通工具标准为:火车硬坐、汽车普客、轮船三等舱位。
在晚上8:00到次日7:00之间出差,乘车船超过6小时,可以乘坐火车卧铺、汽车卧铺或豪华空调、轮船二等舱。但同时扣减一夜住宿费补贴。**** Hidden Message *****

郓城高级中学 发表于 2009-10-13 20:32:21

123

我这辈子只有两件事不会:这也不会,那也不会

hua.total 发表于 2009-10-15 23:09:13

stady satdy

chyf1976 发表于 2009-10-16 23:38:26

好好看一下这个东西!!!!!!!!!

yqz2925929 发表于 2009-10-17 08:23:46

参考学习一下,,,,

潜龙 发表于 2009-11-2 00:55:49

我也可发参考一下:L

man-yy 发表于 2009-12-28 13:04:29

非常感谢,一起学习

非常感谢,一起学习

pop001 发表于 2009-12-28 13:08:38

管理办法不错,值得学习

勇者胜 发表于 2009-12-28 20:15:55

UID17784 帖子114 精华0 积分114 积分币0 分 本位币30 元 魅力值0 ★ 推广业绩7 元 阅读权限10 来自广东 注册时间2009-3-21 查看详细资料引用 使用道具 报告 回复 TOP 三人行,必有我师焉。与成功者同行,择善而从,不善而改。
出自房地产会计网www.fdckj.com,地址:http://www.fdckj.com/thread-22172-1-1.html

zsq9322 发表于 2009-12-30 12:35:57

好好学习提高专业技能
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