菜菜虫 发表于 2009-7-30 21:02:52

【140号专题】事业单位集资建房和办公楼如何设科目

请问事业单位集资建房怎么设科目啊,是否是,收到职工钱时,借:现金银行存款货:其他应付款   支付工程款时借:在建工程   贷:银行存款等,

建的办公楼的,我们是不是不用像房是产那样入账时,只挂往来,最后完工时,对方开完发票时,再转入固定资产,是吗(承包给别人代建)

武昂 发表于 2015-6-17 16:37:58

好好学些,天天向上
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